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          財務(wù)職責(zé)

          發(fā)表時間:2019-11-13    來源:原創(chuàng)    點擊:21264

          財務(wù)部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

          一、在院長和總會計師領(lǐng)導(dǎo)下,全面負(fù)責(zé)醫(yī)院財務(wù)管理和會計核算工作,監(jiān)督醫(yī)院各部門執(zhí)行財務(wù)規(guī)章制度。

          二、根據(jù)《會計法》及國家有關(guān)法律法規(guī)及財務(wù)規(guī)章制度的要求,制訂各項內(nèi)部財務(wù)會計制度,并監(jiān)督檢查各項制度的執(zhí)行。發(fā)現(xiàn)違反制度的情況及時糾正,重大問題應(yīng)及時向單位負(fù)責(zé)人或上級主管部門報告,不斷總結(jié)經(jīng)驗,修訂和完善各項制度。

          三、指導(dǎo)與協(xié)調(diào)本部門工作人員在日常工作中碰到的困難與問題。

          四、負(fù)責(zé)組織會計人員繼續(xù)教育和專業(yè)培訓(xùn),加強(qiáng)職業(yè)道德教育,提高會計人員整體素質(zhì)。

          五、根據(jù)醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃和上級下達(dá)的控制指標(biāo),負(fù)責(zé)年度預(yù)、決算編制工作,認(rèn)真組織實施并按有關(guān)規(guī)定和權(quán)限加強(qiáng)管理。

          六、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和各項財務(wù)規(guī)章制度,具體組織會計核算和監(jiān)督;對各項財務(wù)會計工作定期進(jìn)行研究、檢查、總結(jié)與分析。

          七、做好財務(wù)分析工作,為醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

          八、參與經(jīng)濟(jì)管理和決策。審核各項經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議,對違反國家法律和規(guī)章制度,損害醫(yī)院利益的經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議拒絕執(zhí)行,并向院領(lǐng)導(dǎo)報告。對修建工程、大型設(shè)備購置、對外投資,從財務(wù)角度進(jìn)行可行性分析和論證,為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。

          九、負(fù)責(zé)審核對外提供的會計資料和會計報表,保證會計信息真實完整。并定期或不定期進(jìn)行專題或綜合財務(wù)分析。

          十、依法執(zhí)行會計監(jiān)督。對醫(yī)院各項經(jīng)濟(jì)活動定期或不定期進(jìn)行檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。及時制止和糾正違法違規(guī)行為,重大問題及時向醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門匯報。


          住院處負(fù)責(zé)人工作職責(zé)


          一、遵守醫(yī)院規(guī)章制度,在財務(wù)部主任領(lǐng)導(dǎo)下,執(zhí)行《住院處工作制度》,做好住院處管理與協(xié)調(diào)工作,嚴(yán)格執(zhí)行收費標(biāo)準(zhǔn),杜絕不合理收費。

          二、負(fù)責(zé)傳達(dá)貫徹醫(yī)院的文件和會議精神,確保醫(yī)院對各項工作的要求落到實處。

          三、負(fù)責(zé)制定科室各項工作計劃,總結(jié)成績,找出差距,促使科室工作有更大的提高。

          四、負(fù)責(zé)督導(dǎo)科室人員的服務(wù)態(tài)度和勞動紀(jì)律,強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)和一切為了患者的意識,獎優(yōu)罰劣。

          五、及時審查住院費用、日報表,做到數(shù)字準(zhǔn)確、書寫正規(guī),賬賬相符。

          六、做好結(jié)算資料的匯總、保管,及時與財務(wù)部對帳,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報解決。

          七、負(fù)責(zé)住院處的日常安全管理,保障HIS系統(tǒng)、POS機(jī)等設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn),出現(xiàn)故障及時與有關(guān)部門聯(lián)系予以解決。

          八、安排協(xié)調(diào)各崗位工作關(guān)系,提高工作效率,為患者和臨床提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

          九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。



          門診收費負(fù)責(zé)人工作職責(zé)


          一、在財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)安排各窗口的掛號及收費工作,嚴(yán)格收費標(biāo)準(zhǔn),監(jiān)督不合理收費。

          二、負(fù)責(zé)傳達(dá)貫徹醫(yī)院的文件和會議精神,確保醫(yī)院對各項工作的要求落到實處。

          三、保障醫(yī)院收費系統(tǒng)和POS機(jī)系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn),出現(xiàn)故障及時與有關(guān)部門聯(lián)系予以解決。

          四、負(fù)責(zé)督導(dǎo)科室人員的服務(wù)態(tài)度和勞動紀(jì)律,強(qiáng)化優(yōu)質(zhì)服務(wù)和一切為了患者的意識,獎優(yōu)罰劣,做好日常安全管理工作。

          五、負(fù)責(zé)監(jiān)督科室匯總?cè)藛T每日業(yè)務(wù)收入和銀行賬目的核對工作,日清月結(jié),月末匯總核對審核后上報財務(wù)部。

          六、負(fù)責(zé)監(jiān)督核對個人周轉(zhuǎn)金、病例及就診卡使用情況,定期檢查庫存的數(shù)量和賬目。

          七、負(fù)責(zé)對科室的各類票據(jù)的登記、領(lǐng)用、核銷,做好票據(jù)管

          理和核查工作。

          八、負(fù)責(zé)落實領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時性工作。



          住院處崗位職責(zé)


          一、負(fù)責(zé)辦理住院病人的入院手續(xù),結(jié)算住院病人住院費用。

          二、病人持就診卡經(jīng)醫(yī)師在院HIS系統(tǒng)內(nèi)申請住院后方可辦理住院手續(xù)。

          三、憑身份證或其他有效證件.按照住院病歷首頁的要求,認(rèn)真、準(zhǔn)確、詳細(xì)填寫相關(guān)信息。

          四、保管好備用金,不得挪用。

          五、定期結(jié)賬、對賬;所收款項足額上繳,做到數(shù)字真實、科目準(zhǔn)確;每月5日前向財務(wù)部報表。

          六、為病人提供住院結(jié)算單、費用清單。

          七、監(jiān)督病房合理收費,及時審核病區(qū)退費申請。

          八、遵守財務(wù)制度,以身作則,奉公守法。



          門診收費處崗位職責(zé)


          一、負(fù)責(zé)辦理門診掛號和醫(yī)藥費收取工作,辦理夜間住院業(yè)務(wù),按照規(guī)定流程辦理各項退費業(yè)務(wù)。

          二、收費人員工作必須認(rèn)真負(fù)責(zé)、態(tài)度和藹、語言文明,耐心解釋,不刁難,不推諉病人;熟練掌握計算機(jī)操作技術(shù),努力提高工作效率,縮短病人等待時間。為病人打印結(jié)算單、費用明細(xì)單等。

          三、保管好備用金,不得挪用。

          四、每天作出收支日報表,每天下班前對現(xiàn)金、支票等進(jìn)行清點并交出納員,做到賬款相符,當(dāng)日送存銀行。

          五、收據(jù)領(lǐng)用要嚴(yán)格按照請領(lǐng)手續(xù)辦理。個人領(lǐng)用收據(jù)后要妥善保管,不準(zhǔn)丟失,不準(zhǔn)借用或挪用他人收據(jù),按順序使用,不準(zhǔn)任意作廢、涂改收據(jù)。

          六、嚴(yán)格執(zhí)行物價收費標(biāo)準(zhǔn),劃價要做到準(zhǔn)確無誤、快捷。

          七、每天下班將現(xiàn)金、收據(jù)、印章等鎖存保險柜。


          后勤倉庫會計崗位職責(zé)


          一、認(rèn)真執(zhí)行醫(yī)院的規(guī)章制度及財務(wù)管理制度,按工作流程做好各項工作。

          二、進(jìn)倉的物質(zhì)要根據(jù)入庫清單及保管員確認(rèn)的數(shù)量,按名稱、

          型號、數(shù)量、規(guī)格、金額入賬,仔細(xì)審核票據(jù),嚴(yán)禁涂改票據(jù),做到當(dāng)日票據(jù)當(dāng)日清理入賬。

          三、每月統(tǒng)計本月物質(zhì)收入、發(fā)出數(shù)及庫存數(shù),登記發(fā)票數(shù)及已

          入庫發(fā)票未到數(shù),及時報財務(wù)掛賬。

          四、負(fù)責(zé)按月編制倉庫進(jìn)、出、存報表,并報各領(lǐng)導(dǎo)部門。

          五、對庫存物資定期盤點,使賬物相符、賬單相符,帳卡相符,

          盤點表及時上報。

          六、對新購資產(chǎn)及低值易耗協(xié)同采購員做好驗收工作,并進(jìn)行資

          產(chǎn)條碼的打印及張貼。

          七、對增加或報廢的資產(chǎn)及低值易耗及時報財務(wù)部,做好資產(chǎn)出

          入庫管理工作。

          八、協(xié)同財務(wù)部做好資產(chǎn)的盤點,做到帳、卡、物相符。


          財務(wù)部固定資產(chǎn)會計崗位職責(zé)


          一、負(fù)責(zé)全院固定資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督和會計核算工作

          二、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)固定資產(chǎn)管理的法律、法規(guī)、政策,建

          立健全醫(yī)院固定資產(chǎn)管理制度;

          三、負(fù)責(zé)醫(yī)院固定資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督和會計核算工作,設(shè)置固定

          資產(chǎn)總分類賬,確保固定資產(chǎn)總賬與實物賬相一致;

          四、協(xié)助設(shè)備科、總務(wù)科做好固定資產(chǎn)實物管理工作,加強(qiáng)對

          實物管理的監(jiān)督和控制;

          五、會同相關(guān)部門對有關(guān)資產(chǎn)的新增、處置情況進(jìn)行上報,并

          根據(jù)上級部門審核結(jié)果進(jìn)行賬務(wù)處理。



          藥品會計崗位職責(zé)


          一、在財務(wù)部業(yè)務(wù)指導(dǎo)和藥劑科的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,主要負(fù)

          責(zé)藥品入、出庫、數(shù)量、金額的核算。

          二、按照會計制度規(guī)定,正確設(shè)置和使用會計科目。

          三、嚴(yán)格把好藥品的購入及消耗關(guān),及時處理賬務(wù)。

          四、定期同藥庫、藥房核對庫存,同財務(wù)部核對金額,做到

          賬賬相符、帳實相符 。

          五、正確、及時提供藥價、藥品數(shù)量。保證門診、住院、劃

          價、收款工作正常運(yùn)行。

          六、在核算中發(fā)現(xiàn)問題,要及時處理,對重大問題要及時向

          領(lǐng)導(dǎo)報告。

          七、每月按時上報財務(wù)部當(dāng)月購、銷明細(xì),各種統(tǒng)計報表報

          送要及時,內(nèi)容要正確、完整。

          八、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的各項任務(wù)。


          財務(wù)部會計崗位職責(zé)


          一、在財務(wù)部負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格按照國家和醫(yī)院的各項制度和經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)對醫(yī)院的各項開支進(jìn)行核算,對各種原始憑證進(jìn)行審核。

          二、編制記賬憑證。根據(jù)審核無誤的原始憑證等,按照醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目,編制記賬憑證。要做到科目準(zhǔn)確,數(shù)字真實,憑證完整,裝訂整齊,記載清晰,處理及時,賬證、賬實相符。

          三、登記賬簿。按會計制度的要求設(shè)置并及時登記總分類賬、明細(xì)分類賬,及時進(jìn)行核對,做到賬證、賬實相符。

          四、及時、正確地編制會計報表。每月根據(jù)總賬和有關(guān)明細(xì)分類賬的賬戶余額及其他有關(guān)資料,按國家統(tǒng)一的報表格式和要求編制會計報表,并對重大事項進(jìn)行說明。

          五、經(jīng)常檢查收支情況,分析費用升降原因,提出改進(jìn)意見,及時向領(lǐng)導(dǎo)反映情況。

          六、做好往來帳款的管理。對各往來款項,要嚴(yán)格審核其真實性,并按收付單位、個人設(shè)置明細(xì)賬。嚴(yán)格執(zhí)行結(jié)算紀(jì)律,及時清理債權(quán)債務(wù)。

          七、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝 訂、保管和銷毀等管理工作。

          八、定期或不定期與資產(chǎn)管理部門核對各類資產(chǎn)。對各類資產(chǎn)的采購、出入庫、領(lǐng)用、調(diào)撥、報廢、盤虧或盤盈進(jìn)行核算。

          九、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國務(wù)院頒發(fā)的“會計條例”和有關(guān)規(guī)定。


          財務(wù)部出納員職責(zé)


          一、在財務(wù)部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。嚴(yán)格按照國家規(guī)定,根據(jù)會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù),并隨時記帳,每日終向會計提交銀行存款及庫存現(xiàn)金日報,做到日清月結(jié)。
          二、及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬,編制出納日報表。根據(jù)已辦理完畢的憑證,按順序逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

          三、逐筆核對當(dāng)日收付款項,隨時核對庫存現(xiàn)金和銀行存款余額。

          四、做好各種有價證券及收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)存根的回收保管工作。

          五、每日將住院處、收款處收款入庫,并當(dāng)日存入銀行。

          六、經(jīng)常復(fù)核或定期抽查住院、門診的收據(jù)存根。

          七、做好財務(wù)印章和空白支票的管理。保證庫存現(xiàn)金不超過銀行規(guī)定的庫存限額。



          物價管理崗位職責(zé)


          一、負(fù)責(zé)對各類醫(yī)療服務(wù)項目收費標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn),嚴(yán)格執(zhí)行政府定價。

          二、定期不定期對各科醫(yī)療服務(wù)收費進(jìn)行監(jiān)督檢查,及時將結(jié)果向主管院領(lǐng)導(dǎo)報告,并提出整改意見及措施。

          三、負(fù)責(zé)醫(yī)療服務(wù)項目內(nèi)容及醫(yī)療服務(wù)價格的公開,及時調(diào)正變動。

          四、負(fù)責(zé)接待與調(diào)查患者對醫(yī)療服務(wù)價格的投訴,及時協(xié)調(diào)與處理,并向相關(guān)科室通報,各項工作記錄完整。


          財務(wù)部門成本及績效核算崗位職責(zé)


          一、擬訂成本支出管理辦法。根據(jù)國家的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本單位的特點和需要擬訂成本管理辦法。

          二、擬定成本核算程序。根據(jù)醫(yī)院成本支出的特點和成本管理的目標(biāo),確定各項成本歸集方法、成本對象和成本中心、成本分?jǐn)偟某绦蚝头椒ā?

          三、加強(qiáng)成本管理的基礎(chǔ)工作。會同有關(guān)部門建立標(biāo)準(zhǔn)成本、內(nèi)部結(jié)算價格 等制度,為正確計算醫(yī)院成本提供可靠的依據(jù)。

          四、按成本核算的內(nèi)容、程序、方法,進(jìn)行費用的歸集、分配和考核。定期分析成本費用計劃執(zhí)行情況和成本升降原因,對照本單位歷史資料和同行業(yè)的先進(jìn)水平,提出降低成本費用的辦法和加強(qiáng)管理的建議。

          五、開展科室經(jīng)濟(jì)核算。根據(jù)本單位的實際情況,在成本核算的基礎(chǔ)上,擬定科室經(jīng)濟(jì)核算的范圍及方法,并將成本核算結(jié)果作為對科室進(jìn)行考核、 評價和獎懲的因素之一。

          六、根據(jù)醫(yī)院分配方案,完成績效核算工作。


          會計檔案管理崗位職責(zé)


          一、按照《會計檔案管理辦法》的規(guī)定規(guī)范管理會計檔案,做到妥善保管、有序存放、方便查閱,嚴(yán)防毀損、散失和泄密。

          二、負(fù)責(zé)管理會計憑證、會計帳簿和財務(wù)報告等會計核算專業(yè)資料,按制度規(guī)定,定期裝訂、編號、編目、閱卷。年終決算后,收集整理全年的會計資料,閱卷歸檔,并做好相關(guān)登記工作。

          三、做好檔案室清潔衛(wèi)生,杜絕水、電、火、盜等各種不安全因素。

          四、遵守職業(yè)道德,保守商業(yè)秘密。

          五、對保管期滿的會計檔案,嚴(yán)格按規(guī)定程序銷毀,嚴(yán)禁私自處理。

          六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

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